Ako vystaviť vyšlú faktúru: Rozdiel medzi revíziami
(základný text) |
d |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | Obyčajne tovarové faktúry sa vytvárajú exportom z [[Skladová evidencia - Dodací list - Skladová evidencia|dodacích listov]], ostatné faktúry týkajúce sa Vašej firmy vytvárate len v okne Fakturácia => [[Fakturácia - Vyšlá faktúra - Fakturácia|Vyšlá faktúra]] | |
− | Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené | + | Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače: |
− | 1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]]. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra | + | 1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]]. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra [[Nastavenie - Používateľské nastavenia - Fakturácia|Možnosť priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry]]. V prípade nastavenia na hodnotu '''Áno''', postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (311), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (324/311). V prípade nastavenia parametra na hodnotu '''Nie''', je potrebné v predkontáciách použiť '''Váhy''' pre '''Účtovný druh položky'''. Tieto '''Účtovné druhy položky''' sa nastavujú vo voľbe [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Účtovný druh položky - Fakturácia|Účtovný druh položky]]. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet. |
Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]]. | Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]]. | ||
2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => [[Číselníky - Firma - Číselníky|Firma]] | 2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => [[Číselníky - Firma - Číselníky|Firma]] | ||
+ | |||
+ | 3. pri vlastnej firme v číselníku [[Číselníky - Firma - Číselníky|Firma]] v záložke '''Bankové účty''' zadefinovať účet, na ktorý požadujete úhradu vystavovanej faktúry | ||
+ | |||
+ | 4. v prípade sledovania výnosov spoločnosti na strediská, prípadne iné ekonomické ukazovatele je potrebné naplniť číselník [[Číselníky - Organizačná štruktúra - Číselníky|Organizačná štruktúra]] a [[Číselníky - Ekonomický objekt - Číselníky|Ekonomický objekt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[category:Fakturácia (FAQ)]] | [[category:Fakturácia (FAQ)]] |
Verzia zo dňa a času 19:27, 21. september 2011
Obyčajne tovarové faktúry sa vytvárajú exportom z dodacích listov, ostatné faktúry týkajúce sa Vašej firmy vytvárate len v okne Fakturácia => Vyšlá faktúra
Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače:
1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra Možnosť priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry. V prípade nastavenia na hodnotu Áno, postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (311), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (324/311). V prípade nastavenia parametra na hodnotu Nie, je potrebné v predkontáciách použiť Váhy pre Účtovný druh položky. Tieto Účtovné druhy položky sa nastavujú vo voľbe Účtovný druh položky. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet.
Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.
2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => Firma
3. pri vlastnej firme v číselníku Firma v záložke Bankové účty zadefinovať účet, na ktorý požadujete úhradu vystavovanej faktúry
4. v prípade sledovania výnosov spoločnosti na strediská, prípadne iné ekonomické ukazovatele je potrebné naplniť číselník Organizačná štruktúra a Ekonomický objekt