Ako a prečo evidovať zálohovú došlú faktúru

Z iRed
Verzia z 05:56, 29. september 2011, ktorú vytvoril Iveta.polakova (diskusia | príspevky) (základný text)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aj keď sa síce zálohové faktúry neúčtujú, evidencia v aplikácii iRed nám umožňuje vystaviť prevodný príkaz pre úhradu tejto zálohy, následne sledovať zúčtovanie tejto uhradenej zálohy a v prípade evidovania daňového dokladu zo zálohy, je nevyhnutné mať zaevidovanú a uhradenú zálohu v aplikácii iRed.

Pred samotným zaevidovaním zálohovej došlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 314.

Info-Poznámka Aj keď sa zálohové faktúry neúčtujú, je potrebné nastaviť predkontáciu pre obraz v saldokonte a zaúčtovanie úhrady typ sumy Záloha

Img FAQ dfz001.png

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.

2. zaevidovať dodávateľa do číselníka firiem a jeho bankový účet. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => Firma