Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre
Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte konzultanta. |
Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.
V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
- Zmluvné parametre
- Položky
- Kalendár
- Prehľad
- E-dokumenty
V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.
Obsah
Zmluvné parametre
V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
- Väzba na zmluvu - Číslo - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
- Väzba na zmluvu - Názov
- Skratka EO - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
- hodnota 1 (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k Druhu fakturačnej zmluvy.
- hodnota 2 - (default hodnota) znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ako je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v Druhu fakturačnej zmluvy.
- Kód druhu - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
- Číslo zmluvy - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
- Názov zmluvy - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
- Interný kód, IČO, Názov - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
- Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
- Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
- OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
- Dátum vystavenia - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
- Dátum začatia - dátum reálneho začiatku fakturácie
- Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
- Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
- Perióda fakturácia - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
- Typ periódy fakturácie - výber - Relatívne, Kalendárne. Výber je umožnený len pri kvartálnej, poloročnej a ročnej periode. Kalendárna perióda znamená, že kalendár je vygenerovaný na základe kalendárnych intervalov, to znamená pri kvartálnej je to vždy - január, apríl, júl a október. Pri polročnej - január a júl. Pri relatívnej porióde je vždy začiatok fakturácie v tom mesiaci, kedy je prvá fakturácia a následne od nej sa odvíjajú ďalsie mesiace. Napr, ak prvá fakturácia je vo februári, tak pri kvartálnej perióde mesiace fakturácie nasledovné- február, máj, august a október. Pri polročnej - február a august.
- Mesiac fakturácie - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
- Typ fakturácie - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
- Deň fakturácie - výber z 1-31. Užívateľ má možnosť si vybrať od akého dňa sa má fakturovať. Je to obdobie, ktoré je zobrazené v okne Odberateľská faktúra, záložka Položky - Obdobie od-do
- Konštantný symbol - preberie sa do faktúry
- Špecifický symbol - preberie sa do faktúry
- Bankový účet - preberie sa do faktúry
- Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu
Predmet
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3
Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.
Položky
Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.
- Kód produktu - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
- Množstvo - počet jednotiek pre fakturáciu položky
- Cena - jednotková cena pre vybranú položku.
Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v Druhu fakturačnej zmluvy. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako trojnásobok ceny, evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške. |
- Indikátor - využívaná len hodnota Paušál
- Dátum začatia - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
- Dátum ukončenia - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
- OŠ - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
- Poznámka - užívateľská poznámka vo forme textu
Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:
- Kód účtovného druhu - výber z číselníka
- Účet - výber z účtového rozvrhu
Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)
- N -Nie (default hodnota)
- A - Áno, účet aj účtovný druh
- US - účtovný druh
- UCET
Kalendár
Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Obsahuje nasledovné informácie:
- Obdobie - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
- Rok - rok pre plánovanú fakturáciu
- Plánovaný stav - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu 0-Nič.
- Stav fakturácie - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu 0-Nič.
- Dátum od, Dátum do - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
- Číslo faktúry - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
- Fakt. suma - celková suma faktúry
- Fakt. základ - suma základov DPH vo faktúre
- Predp.suma bez DPH - predpokladaná suma bez DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
- Predp.suma DPH - predpokladaná suma DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
- Predp.suma s DPH - predpokladaná suma s DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť Plánovaný stav - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy. |
Akcia Generovanie kalendára akcia umožní za vybrané obdobie dogenerovať kalendár pre označené zmluvy.
Po označení zmlúv v prvej záložke - Zmluvné parametre, užívateľ stlačí akciu Generovani kalendára a systém vybraným zmluvám doplní kalendár do vybraného dátumu (mesiaca).
Taktiez je možné generovať kalendár v záložke Kalendár pre jendu zmluvu.
Prehľad
Karta Prehľad poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.
Texty evidenčnej položky
Pomocou akcie Texty evidenčnej položky je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:
Pre prenos textov k celému dokladu - F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT:
- 'S' - štandard - (default hodnota)systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu
- 'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)
- 'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'
- 'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'
- '0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry
Pre prenos textov k položkám dokladu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT:
- ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.
- ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N" (default hodnota), do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.
Pre potlačenie prenosu textu do položky Označenie dodávky - F_FAFROMZAKPRAVID_POPIS_ZPROD = {[A], N}
- 'A' - Prenos do popisu položiek (Označenie dodávky) z produktu (kvôli spätnej komp., default je A)
E-dokumenty
Import zmluvných parametrov
Pomocou akcie XML import je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou Predmet alebo len s evidenciou Položky. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.
Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:
Karta Zmluvné parametre - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
- Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
- Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
- Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
- Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
- Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
- Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
- Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
- OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
- Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
- Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
- Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
- Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
- Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
- Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
- Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
- Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu
Karta Položky:
- Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
- Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
- Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
- Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
- Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
- Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
- OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
- Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry