Fakturácia - Dodávateľská faktúra-zálohová - Logistika

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Pozor Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:

https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/fakturacia/dodavatelskafa/dfazalohova


Voľba slúži na evidenciu a výpis dodávateľských faktúr pre zálohové platby vašim dodávateľom. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky zálohovej dodávateľskej faktúry, naplnení položiek zálohovej dodávateľskej faktúry a samotnom uložení dát. Okno v záložke Faktúry je východiskovým pre ostatné karty.

Info-Poznámka Na rozdiel od SPINu sú tuzemské a zahraničné faktúry v jednom zozname. Filtrovať ich môžete na základe druhu dokladu.


Faktúry

Na zobrazenej karte je prehľad zálohových dodávateľských faktúr. V danej voľbe vytvoríte hlavičku zálohovej dodávateľskej faktúry, a to kliknutím na tlačidlo Pridať.

IČ DPH – naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo rozbaľovací zoznam
Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
Druh dokladu : druh zálohovej dodávateľskej faktúry - vyberač
Druh daňového pohybu : vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo rozbaľovací zoznam
Variabilný symbol: číslo zálohovej dodávateľskej faktúry dodávateľa - ručne
IČO dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
Interný kód dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
Názov dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
IČ DPH dodávateľa: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
Štát dodania : vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
Dátum doručenia: dátumový posúvač alebo ručne
Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
Počet dní splatnosti: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa alebo vyplníte ručne
Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne, resp. vyplní sa na základe počtu dní splatnosti
Dátum zaúčt.: dátumový posúvač alebo ručne
Mena : mena dokladu - vyberač
Kurz: predplní sa na základe kurzového lístka, ak ide o cudziu menu
Suma k úhrade (DM): suma faktúry v domácej mene
Suma k úhrade (CM): suma faktúry v cudzej mene
Organizačná jednotka: jednotka organizačnej štruktúry - výber z číselníka
Ekonomický objekt: výber z číselníka
Spôsob úhrady: rozbaľovací zoznam
Bankové spojenie: bankové spojenie pre dodávateľskú firmu - vyberač z číselníka
DanD Koeficient: koeficient pri pomerovej DPH - rozbaľovací zoznam, prípadne ručne - na základe nastavenia
Konšt. symbol/Plat.titul: rozbaľovací zoznam
Špecifický symbol: ručne
Číslo objednávky: predajná objednávka - ručne
Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.


Info-Poznámka Poznámka

V slovenskej legislatíve pre doklady od 1.1.2014 do formulára hlavičky dodávateľskej a dodávateľskej zálohovej faktúry pribudlo pole Externé číslo dokladu. Na faktúre teda evidujete váš číselný rad v poli Evidenčné číslo faktúry, Variabilný symbol je uvedený na dodávateľskej faktúre od dodávateľa a nové pole Externé číslo dokladu slúži na číslo faktúry u dodávateľa, ak sa líši od variabilného symbolu (typicky u Orangeu, kde je VS rovnaký na každej faktúre). Externé číslo dokladu je ďalej možné použiť v prípade, že dodávateľ používa v čísle dokladu iné znaky ako číslice, ktoré banka vo variabilnom symbole nepripúšťa. V prípade, že používateľ nevyplní Externé číslo dokladu a ostane prázdne, pri zápise dokladu systém automaticky dotiahne do tohto poľa Variabilný symbol. Preto nie je potrebné písať VS dvakrát, ak je zhodný s číslom faktúry. Číslo z poľa Externé číslo dokladu bude potom číslom daňového dokladu tejto faktúry: ak je rovnaké, je to VS, a ak je iné, je to externé číslo dokladu. V inom prípade (pred 1.1.2014 alebo v českej legislatíve) to funguje ako doteraz, t.j. číslom daňového dokladu je evidenčné číslo dokladu (váš číselný rad).

Položky faktúry

Karta slúži na vytvorenie položiek zálohovej došlej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou zálohovej došlej faktúry. Priradenie položiek zálohovej došlej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridaj.

Označenie dodávky: popis položky faktúry - ručne alebo vyberač pre viacriadkový text
Jednotková cena: cena položky bez DPH
Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
Celková suma: množstvo x jednotková cena - automaticky
Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
Kód účtovného druhu: vyberač
: stredisko zodpovedné za nákup - výber z číselníka
Ekonom. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.

Záloha / Dobropis

Záložka slúži na evidenciu dodávateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou zálohovou dodávateľskou faktúrou.

Iné doklady

Záložka slúži na evidenciu saldokonta pre danú zálohovú došlú faktúru.

== Text k faktúre ==

Záložka slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj.

• Typ : umiestnenie textu vo faktúre - vyberač
• Preddefinovaný text : preddefinovaný text z číselníka pre zálohovú došlú faktúru - výber z číselníka
• Text : editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu

Info|Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.

Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku zálohovej došlej faktúry.