Fakturácia - Dodávateľská faktúra-zálohová - Logistika
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Voľba slúži na evidenciu a výpis dodávateľských faktúr pre zálohové platby vašim dodávateľom. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky zálohovej dodávateľskej faktúry, naplnení položiek zálohovej dodávateľskej faktúry a samotnom uložení dát. Okno v záložke Faktúry je východiskovým pre ostatné karty.
Na rozdiel od SPINu sú tuzemské a zahraničné faktúry v jednom zozname. Filtrovať ich môžete na základe druhu dokladu. |
Faktúry
Na zobrazenej karte je prehľad zálohových dodávateľských faktúr. V danej voľbe vytvoríte hlavičku zálohovej dodávateľskej faktúry, a to kliknutím na tlačidlo Pridať.
• IČ DPH – naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo rozbaľovací zoznam
• Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
• Druh dokladu : druh zálohovej dodávateľskej faktúry - vyberač
• Druh daňového pohybu : vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo rozbaľovací zoznam
• Variabilný symbol: číslo zálohovej dodávateľskej faktúry dodávateľa - ručne
• IČO dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Interný kód dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Názov dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• IČ DPH dodávateľa: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Štát dodania : vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum doručenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
• Počet dní splatnosti: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa alebo vyplníte ručne
• Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne, resp. vyplní sa na základe počtu dní splatnosti
• Dátum zaúčt.: dátumový posúvač alebo ručne
• Mena : mena dokladu - vyberač
• Kurz: predplní sa na základe kurzového lístka, ak ide o cudziu menu
• Suma k úhrade (DM): suma faktúry v domácej mene
• Suma k úhrade (CM): suma faktúry v cudzej mene
• Organizačná jednotka: jednotka organizačnej štruktúry - výber z číselníka
• Ekonomický objekt: výber z číselníka
• Spôsob úhrady: rozbaľovací zoznam
• Bankové spojenie: bankové spojenie pre dodávateľskú firmu - vyberač z číselníka
• DanD Koeficient: koeficient pri pomerovej DPH - rozbaľovací zoznam, prípadne ručne - na základe nastavenia
• Konšt. symbol/Plat.titul: rozbaľovací zoznam
• Špecifický symbol: ručne
• Číslo objednávky: predajná objednávka - ručne
• Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Položky faktúry
Karta slúži na vytvorenie položiek zálohovej došlej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou zálohovej došlej faktúry. Priradenie položiek zálohovej došlej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridaj.
• Označenie dodávky: popis položky faktúry - ručne alebo vyberač pre viacriadkový text
• Jednotková cena: cena položky bez DPH
• Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
• Celková suma: množstvo x jednotková cena - automaticky
• Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
• Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
• Kód účtovného druhu: vyberač
• OŠ: stredisko zodpovedné za nákup - výber z číselníka
• Ekonom. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
• Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Záloha / Dobropis
Záložka slúži na evidenciu dodávateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou zálohovou dodávateľskou faktúrou.
Iné doklady
Záložka slúži na evidenciu saldokonta pre danú zálohovú došlú faktúru.
== Text k faktúre ==
Záložka slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj.
• Typ : umiestnenie textu vo faktúre - vyberač
• Preddefinovaný text : preddefinovaný text z číselníka pre zálohovú došlú
faktúru - výber z číselníka
• Text : editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu
Info|Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.
Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku zálohovej došlej faktúry.