Cenové rozdiely - Logistika
Obsah
CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF
Potrebné nastavenia
1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky
2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný.
3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii
K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR
4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR
5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka
Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra
Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
B. Založíme Dodávateľskú faktúru
Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky:
Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme.
V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené.
D. Párovanie Dodávateľskej faktúry a Príjemky je možné v okne Dodávateľská faktúry
Vyberieme faktúru, ktorú chceme väzbiť, klikneme na akciu Väzba DF – Pr/NO, po otvorení okna môžeme väzbiť DF s PR :
1. Cez akciu Pridaj, cez túto akciu je možné väzbenie DF s PR aj s NO
2. Cez akciu Multi výber – ponúkne výber len nezväzbených PR, alebo Multi výber – Všetky – ponúkne výber aj z už zväzbených PR. Cez tieto akcie je možné len väzbenie DF s PR.
V okne Obstarávacie náklady bola rozšírená funkčnosť rozpustenia obstarávacích nákladov. Po rozpustení zadanej sumy označenej DF (akcia Naplň sumy) na všetky zväzbene PR (nezáleží, či podľa hodnoty alebo hmotnosti) bude po výpočte a modifikácii skladových cien položiek zväzbených PR vytvorený interný účtovný doklad, ktorý zabezpečí správne hodnoty pre saldokontné sledovanie cenových rozdielov.
CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania Príjemka a Pokladničný doklad
Potrebné nastavenia
1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky (viď bod 1 CENOVÝ ROZDIEL)
2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný. (viď bod 1 CENOVÝ ROZDIEL)
3. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 vypnúť kontrolu vyplnenosti PS
4. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 začiarknúť voliteľný údaj SALDO_CR
5. V module Pokladňa, okno Typ položky pokladničného dokladu, založiť nový pohyb pre účet 111-100