Kontrolný výkaz k DPH: Rozdiel medzi revíziami
(→Nastavenie) |
|||
Riadok 27: | Riadok 27: | ||
[[Súbor:Dph_kv_DF2.png]] | [[Súbor:Dph_kv_DF2.png]] | ||
+ | |||
+ | V prípade, že nie je možné vytvoriť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou priamo na doklade, je možné túto väzbu nahradiť cez voliteľný údaj k evidencii. V poli voliteľného údaja k evidencii sa následne uvedie číslo riadnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, a ktoré sa má uviesť na kontrolnom výkaze. | ||
+ | |||
+ | ==Nastavenie voliteľného údaju k dodávateľským/odberateľským faktúram== | ||
+ | |||
+ | V záložke '''SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII''', agenda logistika, typ evidencie dodávateľská /odberateľská faktúra. | ||
+ | |||
+ | Pre '''dodávateľské faktúry''' sa akciou '''Pridať''' otvorí okno v ktorom sa vyplní: | ||
+ | * Kategória (ľubovoľný), | ||
+ | * Názov (ľubovoľný) | ||
+ | * Kód ('''KV_FP''') | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Dph_kv_vu.png]] | ||
+ | |||
+ | Pre '''odberateľské faktúry''' sa vyberie typ evidencie odberateľské faktúry a akciou pridať sa otvorí okno v ktorom sa vyplní: * Kategória (ľubovoľný), | ||
+ | * Názov (ľubovoľný) | ||
+ | * Kód ('''KV_FP''') | ||
==Pre poľnohospodárske plodiny a kovy a kovové predmety== | ==Pre poľnohospodárske plodiny a kovy a kovové predmety== |
Verzia zo dňa a času 12:58, 27. január 2014
Obsah
Nastavenie
Pred tým ako používateľ začne pracovať v okne DPH/Kontrolný výkaz je potrebné v systéme nahrať nasledujúce podporné nastavenia :
1. Podľa návodu na úpravu zadávania účtovných dokladov pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je potrebné upraviť buď číselník firiem (doplniť typ firmy – FO občan) alebo vytvoriť samostatné druhy daňových dokladov. Na základe tohto nastavenia bude následne možné členiť odberateľské faktúry vystavené podnikateľom a odberateľské faktúry vystavené občanom.
SPOLOČNÉ/FIRMA/TYPY FIRIEM
alebo
DPH/DRUH DAŇOVÉHO DOKLADU
2. Pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je v SPINE doplnené v časti Fakturácia /Došla fakturácia nové pole na hlavičke faktúry. Pole s názvom externé číslo faktúry je do programu doplnené z dôvodu nutnosti tejto evidencii v kontrolnom výkaze. Doplnením tohto poľa sa zabezpečí, že v kontrolnom výkaze sa uvedie externé číslo faktúry aj v prípade, že vystavovateľ faktúry označuje svoje faktúry pomocou alfa, beta znakov prípadne používa aj špeciálne znaky ako lomítka a pod.
3. Ďalšie nastavenie, ktoré je nutné pre potreby napĺňania kontrolného výkazu prispôsobiť je zabezpečenie priamej väzby medzi dobropisom a riadnou faktúrou.
V prípade, že nie je možné vytvoriť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou priamo na doklade, je možné túto väzbu nahradiť cez voliteľný údaj k evidencii. V poli voliteľného údaja k evidencii sa následne uvedie číslo riadnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, a ktoré sa má uviesť na kontrolnom výkaze.
Nastavenie voliteľného údaju k dodávateľským/odberateľským faktúram
V záložke SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII, agenda logistika, typ evidencie dodávateľská /odberateľská faktúra.
Pre dodávateľské faktúry sa akciou Pridať otvorí okno v ktorom sa vyplní:
- Kategória (ľubovoľný),
- Názov (ľubovoľný)
- Kód (KV_FP)
Pre odberateľské faktúry sa vyberie typ evidencie odberateľské faktúry a akciou pridať sa otvorí okno v ktorom sa vyplní: * Kategória (ľubovoľný),
- Názov (ľubovoľný)
- Kód (KV_FP)